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INFORMACIÓN EXÓGENA TRIBUTARIA AÑO GRAVABLE 2019

NUEVA FECHA
Marzo 9 de 8:00 a 12:00 p.m. y Marzo 10 de 5:00 a 9:00 p.m.
Cada vez cobra más importancia el deber de reportar información a las autoridades tributarias, y en muchas ocasiones, su incumplimiento o el reportar de manera equivocada, suele traer perjuicios económicos a título de sanciones, incluso mayores al mismo pago de impuestos.

Incluso, desde la expedición de la Ley 1819 de 2016, se ha hecho exigible el pago de las sanciones en información exógena, de manera concomitante con la corrección de los formatos, mediante los recibos de pago que se tienen dispuestos para este tipo de pagos.

Cada año la DIAN expide las resoluciones con los requerimientos de información exógena, así como los aspectos técnicos de los formatos exigidos para el envío de la información solicitada.

Para el año 2019 la Resolución DIAN 011004 de octubre de 2018 define los obligados a reportar, el tipo de información y los conceptos y formatos que deben ser elaborados por esta vigencia fiscal.
Por ello, en este seminario, el cual tiene un componente teórico y uno práctico, se pretenden abordar los temas generales y específicos de la información solicitada, y la parte práctica abarca un taller con los datos que un obligado promedio debe elaborar, lo cual permite aplicar los requerimientos de la DIAN y así aclarar dudas generales del procedimiento y de la manera en que se debe elaborar el reporte de información exógena tributaria.

Trabajaremos los siguientes temas:

  • Aspectos generales, antecedentes y facultades de la DIAN en materia de fiscalización de información exógena.
  • Efectos del Pliego de Cargos, término para notificar y breve reseña del procedimiento administrativo en materia tributaria en relación con el régimen sancionatorio respecto a la información exógena
  • Obligados a informar terceros a la Dian.
  • Formato para reporte de donaciones recibidas.
  • Depuración de terceros en Formatos donde existe doble reporte especialmente en los saldos de pasivos.
  • Explicación del régimen sancionatorio, incluyendo el manejo de la sanción reducida del art. 640 del estatuto tributario.
  • Información a reportar de los beneficiarios efectivos, literales n) y o) del Artículo 631 del Estatuto Tributario y del régimen de las ECE (Entidades Controladas del Exterior.
  • Información que deben suministrar, por parte de los empleadores, a los beneficiarios que reciban ingreso, beneficios y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones.
  • Reporte sobre contratos de colaboración empresarial, considerando la manera de reporte de conceptos nuevos como rentas de trabajo y de pensiones en este tipo de Contratos.
  • Verificación de coherencia de Ingresos a reportar con relación a lo reportado en las declaraciones de IVA y del Impuesto sobre la Renta.
  • Reporte a entidades públicas en materia de impuestos locales: industria y comercio, predial.
  • Formatos y versiones, Especificaciones Técnicas con archivos validados y bien formados. Entrega virtual con firma electrónica, en archivos en Formatos .XML.
  • Elaboración de taller a partir de un caso para un reporte promedio de información exógena tributaria.

Experto facilitador:

WILMAR CAMPO BALBÍN

Contador Público, Magister en Tributación y Política Fiscal, Especialista en Gestión Tributaria y Revisoría Fiscal, Consultor en Impuestos, actualmente cursa 8° semestre de Derecho. Fundador y director de la firma CAMPO TRIBUTARIO SAS.

En su experiencia profesional se destacan 14 años en el área de impuestos del Metro de Medellín y más de 10 años en empresas del sector privado. También como Auditor externo, revisor fiscal, perito en dictámenes de parte, auditor líder en trabajos de Auditoría Forense, apoyo en trabajos de Due Diligence, y en dictámenes periciales.

Docente por más de 20 años en varias universidades del país, en programas de pregrado y posgrado en temas tributarios. Su experiencia por más de 15 años en reporte de información exógena para diferentes entidades del sector público y privado, le han otorgado la distinción de conferencia tributario.

* Inscripción previa. Si no puede asistir después de inscrito, debe cancelar con 2 días hábiles de anticipación a la iniciación del evento o se generará cobro del 20% del valor de No Socio.

* Inversión más IVA que incluye: la asistencia al seminario, material de trabajo, refrigerio, certificado y parqueadero gratis.

* VALOR POR PAGO A 8 DÍAS, POSTERIOR A ESTE PLAZO SE APLICARÁ TASA VIGENTE PARA INTERESES DE MORA

*Por falta de asistentes o por motivos insalvables, ACEF se reserva el derecho de cancelar el programa o de modificar las fechas establecidas para su realización, el valor de la inversión, los docentes propuestos, los contenidos y el lugar donde se ofrecerá el Programa.

NUEVA FECHA
Marzo 9 de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y
Marzo 10 de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

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Mar 09 2020 - Mar 10 2020
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